各上市公司:
上市公司是资本市场高质量发展的重要主体,内部控制是上市公司治理体系的重要组成部分,具有中国特色的企业内部控制规范体系已在上市公司全面实施,为落实中国证监会相关工作部署,总结上市公司内部控制建设的优秀实践,发挥典型案例的示范作用,推动上市公司进一步提升风险防控能力、内部控制水平和治理效能,中国上市公司协会(以下简称“中上协)组织开展本活动。现通知如下。
一、申报对象
1.截止2026年4月30日已在中国境内证券交易所上市满两年的上市公司。
2.公司最近两年不存在因违法违规受到证券监管部门行政处罚,或者申报截止日处于被证券监管部门立案调查的情形。
3.公司最近两年的年度财务报告或者内部控制报告不存在被出具非标意见的情形。
二、时间安排
2026年6月18日启动,7月份18日截止申报,8月份公布入选案例结果。
三、申报方式
案例申报采用线上方式。请登录中上协会官网,进入“2026 年上市公司内部控制典型案例征集活动”专题页面(https://xxptwy.capco.org.cn/active/2026NBKZ/index.html)完成申报。
四、申报内容
案例全面考量上市公司企业经济活动特性与风险识别、内部控制机制创新适配性、内部控制实践成效显著性三方面的表现。案例重点领域包括但不限于资金管理、采购与付款、销售与收款、资产管理、合同管理、工程项目、研发管理、存货管理、财务报告、信息系统、合规管理、内控评价与整改、反舞弊管理、重大风险防控等。每家公司限报一个案例,案例正文字数在一万字之内为宜。评分细则和案例模板等详见“2026年上市公司内部控制典型案例征集活动”专题页面。
五、活动组织
中上协组建案例评审专家组,专家组名单将在中上协官网公示,专家组将采取交叉打分、回避评审等方式提高评审的公平性、科学性。
各辖区上市公司协会和2025 年度上市公司年报审计客户家数 50 家及以上的会计师事务所可向中上协推荐案例,获得推荐的案例评审过程中酌情加分。
六、结果运用
入选案例将结集成册供上市公司互学互鉴,共同推动公司高质量发展,并通过邀请入选案例作者分享经验,组织走进入选案例公司实地交流活动,总结先进经验、创新做法报送监管部门、纳入相关案例库等形式强化宣传。
联系人:赵老师 010-52105270 张老师 010-52105275
中国上市公司协会
2026年6月18日
